Доход 4800 в справке 2 ндфл

В каких случаях на физическое лицо организация подает в налоговую справку 2 НДФЛ (о доходе по коду 4800) и должна-ли организация самостоятельно удержать при этом налог с дохода указанного в справке?

Пришла из налоговой справка 2-НДФЛ на налогооблагаемый доход в виде экономической выгоды иные доходы 4800 от СБЕРБАНКА РОССИИ что за доход я не знаю куда обратиться и узнать от куда эти деньги.

Как правильно отчитаться по форме 3 НДФЛ. Страховая выплатила пени за несвоевременную выплату по ОСАГО. Прислала справку 2 НДФЛ с указанием 1 выплаты в марте месяце. Код дохода указан 4800. Там указана сумма к оплате НДФЛ. Вопрос такой: есть 2 детей. Можно ли в данном случае применить налоговый вычет 1400*2, даже если он не указан в их справке?

Я по почте получила справку 2-ндфл, справку о доходах физического лица. Переслала мне ее организация — банк, управление налогообложения косвенных налогов. В этой справке указаны все мои данные и доход — 59.84, налоговая база 59.84, сумма налога исчисленная — 8, сумма налога не удержанная налоговым агентом — 8. Написано, что налоги, облагаемые по ставке 13%, код дохода 4800. Что это за справка? Что мне с ней делать? Почему мне ее послали? Заранее благодарна за ответ. Что мне делать дальше?

Пришло письмо от сбербанка о задолженности по налогам иные доходы со сбербанка-справка 2 ндфл за май 2016 вроде как я получила доход код 4800. Но с 2014 года по декабрь 2016 у меня не было счета, карточки, сберкнижки, кредит не брала, там не работала

Вы сталкивались с нарушением прав со стороны работодателей?
ДаНет, никогда

Ходила в сбербанк они говорят в налоговую идти, налоговая отправляет в банк на сайте nalog.ru справка 2 ндфл есть и больше никаких данных.

Банк прислал в налоговую справку 2 ндфл за 2014 г. на доход (код 4800) в размере 170371,08 р. что бы с меня вычли 13%. в справке нет ни числа и подписи исполнителя и печати. Звонила но номеру тел который указан в справке, там ничего не знают про эту информацию. Но я являюсь должником этого банка и плачу по суду через пристав.

АО СбербаНК в соответствии со ст 226 НК рф уведомляем вас о возникновении по итогам 2016 г налогооблагаемого дохода в виде экономической выгоды иные доходы 4800 в связи с чем у вас образовалась задолженность по уплате налога на доходы физических лиц в сумме 4237 этот письмо пришло на мужа который погиб 3 года назад к письму прилагается справка 2 ндфл.

Получила по почте письмо из банка со справкой 2 ндфл с кодом дохода 4800. я там не работала а брала кредит и был открыт счет на ип мое. что это за налоги которые мне начислили в этой справке?

В 2015 г. я попал в ДТП. По ОСАГО я был застрахован в ЗАО СК «Росгосстрах». Выплата от СК была минимальная и в суде было выиграно дело на большую сумму. Сейчас я получил от ЗАО СК «Росгосстрах» письмо и справку 2-НДФЛ. В письме говорится, что согласно решения суда в 2016 г. мной был получен доход в виде прочих доходов (код дохода 4800) и я обязан оплатить налог с дохода физический лиц. Обязан я подавать 3-НДФЛ и оплачивать налог?

Я работала до 19.01.2016 и уволилась. Мне подготовили справку 2 Ндфл, в которой по коду 2000 указали з/пл. за 5 рабочих дней (вместо 7) ещё был неиспользованный отпуск 15 дней. Но кода 2012 нет, есть только 4800 и сумма которая не сходится с отпускными. Что входит в код дохода 4800? Правильно ли мне составили справку за 2016 (фактически только за пол месяца?)

баннер

В прошлом году судился со страховой компанией по выплате ОСАГО. Суд выиграл. Кроме компенсации прямых убытков суд оштрафовал страховую компанию в размере 11 т. рублей с выплатой этой суммы в мою пользу. Что Указывать в Справке 2 НДФЛ Если не Было Дохода.

Расхождения в заработной плате по факту и справке 2 ндфл

Несколько последних месяцев работодатель не доплачивает заработную плату, ссылаясь на невыполнение плана продаж, не прохожднеие тайного покупателя и т.д. Никаких актов, положений, документов по этому поводу не показывали, на подпись и ознакомление не предоставляли, не предупреждали, все выясняется в день зарплаты и благодаря "сарафанному радио" на работе среди коллег. Я взяла справку по форме 2-ндфл на работе в бухгалтерии, однако по этой справке я получала полную зарплату без каких-либо вычетов. С этой справкой я была намерена пойти в банк для получения ипотечного отпуска так как размер "недоплаты" составляет около 30%, а то и больше, финансово мне очень тяжело. Сопоставив ту сумму за месяц с учетом вычета 13% подоходного налога с тем,что было перечислено мне на зарплатный счет, я обнаружила существенную недоплату. Морально и материально я пострадала, не знаю что ожидает меня в дальнейшем у этого работодателя, так как зарплата стала нестабильной. Каким образом я могу взять справку о реалном доходе (по факту перечисленной зарплаты) в бухгалтерии для банка? как составить заявление для досудебного разбирательства и получения выплаты заявленной в форме 2-ндфл? и получения морального и материального вреда? Намерена обратиться в инспекцию по труду и суд. Спасибо за помощь.

Чаще всего, когда зп "серая" и работник не знает об этом, а поэтому, в справке 2НДФЛ меньше, чем реальная зп.

А у вас ситуация обратная, вам платили меньше, а по справке 2НДФЛ больше.

Работодатель обязан с каждой выдачей зп выдавать расчетные листки ст.136 ТК РФ.

И еще, каким образом вам выплачивали зп?!, если через кассу, это один момент, а если через кредитную организация, т.е. банк, то вы сможете взять выписку из банка и потребовать у работодателя доплатить то, что он вам не доплачивал, т.к. здесь получается расхождение между данными в справке 2НДФЛ и перечисленным в банк на вашу дебетовую карту.

И очень похоже, что по документам вам выплачивали полную зп, а реально меньше, а видимо, разницу кто-то забирал себе.

4. Написать претензию работодателю, чтобы вам объяснили ситуацию, и указать в претензии, что вы обратитесь в суд, ГИТ, прокуратуру, в полицию:

За нарушение трудового законодательства работодатель несет административную ответственность по ст.5.27 КоАП РФ.

Уголовную ответственность по ст.145.1 УК РФ за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Заполнение Справки 2 НДФЛ Если не Было Доходов.

  1. Лично в организацию. В этом случае обязательно документ должен быть зарегистрирован. Это значит, что на копии данного документа лицо, принявшее его, должно указать свою должность, поставить подпись, дать расшифровку подписи и указать дату, когда заявление было принято. Если в организации есть секретариат, то в данном случае на документе дополнительно проставляется входящий номер, под которым заявление зарегистрировано в журнале входящей документации.
  2. По почте заказным письмом с заказным уведомлением о вручении и описью вложения. Еще возможный вариант — факсом или электронным письмом, но с почтового отделения.
  3. Через курьерскую службу. Этот способ дороже, но быстрее и надежнее.
  4. Через доверенное лицо, вашего представителя.
  5. Через сайт организации (если речь идет о государственной структуре). В разделе «Обращение граждан» описать свою ситуацию, проблему. Но нужно учитывать, что при этом способе ответ на ваше заявление вы получите в течение 30 дней.
  6. Обращение через электронную почту личную работника и работодателя:

Какие доходы облагать

Налоговым кодексом определен перечень доходов, которые выступают объектом налогообложения. К ним относят:

  • материальная помощь, сумма которой не превышает 4000 рублей в год;
  • материальная помощь, выплаченная при рождении ребенка, если ее сумма не превышает 50 000 рублей;
  • пособия по беременности и родам;
  • подарки, стоимостью не более 4000 рублей в год;
  • компенсации работникам за труд в опасных и вредных условиях;
  • возмещение процентов за пользование кредитом для работников, оформивших заем на приобретение или строительство жилья.

Следует понимать, что доходом может быть только экономическая выгода, которую можно оценить. Например, если работнику компенсированы затраты на проезд в командировке, данную сумму нельзя отнести к доходу

Организация платила зарплату работникам с марта по июнь. С июля в ней числится только директор, оформивший отпуск за свой счет. Отчет 6-НДФЛ нужно продолжать подавать за 9 месяцев и год. При этом в Разделе 2 информация будет только в отчетах за 1 квартал и полугодие. В последующих отчетах в разделе 2 ставятся прочерки.
Чтобы итоговая сумма дохода и налоговая база были занесены вами в программу верно, необходимо вычесть сумму "с минусом" из дохода. Если у вас нет больше кода дохода "2012", то можно вычесть из кода дохода "2000". В итоге сумма общая будет вами занесена верно.

Доход со знаком "минус" в справке 2-НДФЛ: как его перенести в декларацию?

Чтобы итоговая сумма дохода и налоговая база были занесены вами в программу верно, необходимо вычесть сумму "с минусом" из дохода. Если у вас нет больше кода дохода "2012", то можно вычесть из кода дохода "2000". В итоге сумма общая будет вами занесена верно.

Примеры расчета социальных вычетов

Максимальный размер социальной льготы составляет 120000 рублей, т.е. налогоплательщик сможет вернуть 15600 руб. Исключение составляют случаи, когда речь идет об оказании дорогостоящих медицинских услуг, на которые лимит не распространяется. Налогоплательщик сможет вернуть 13% денег, затраченных на лечение. Рассмотрим пример.

В 2024 году ежемесячный заработок Фролова составлял 40000 р., размер годовых налоговых отчислений – 62400 р. В этом же году Фролов был вынужден оплатить дорогостоящую операцию матери и последующее восстановление. Затраты составили 550000 р. Вычет за лечение составит 71500 (550000 × 0,13).

Фролов смог бы получить это сумму (71500) в виде льготы, но он сможет вернуть лишь 62400 р., так как именно такая сумма поступила от него в казну государства за 2024 год, так как социальный налоговый вычет не переносятся на последующие года в отличии от имущественного.

🟠 Введите свои вопросы в форму для бесплатной консультации

Оцените, пожалуйста, публикацию:
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *